为充分发挥内部审计在规范内部管理、防范风险隐患等方面的积极作用,进一步强化人社局属事业单位的廉政风险管控,促进人社事业健康快速发展。2021年,县人社局对县公共就业和人才服务中心2019年以来财政性资金管理使用情况进行内部审计。
县人社局制定了内部审计实施方案,成立了以办公室主任为组长的审计小组,重点对县公共就业和人才服务中心2019年以来的财务收支、预算执行和“三公经费”列支是否按程序审批等进行内部审计。从内审结果看,县公共就业和服务中心预算执行情况总体良好,未发现重大经济事项相关问题,但今后应加强内控,严格财务审核,提高财务水平,对关键环节和重大财务支出应实行全面监督和定期检查,做到日常监督与专项检查相结合。
开展财务内部审计,是狠抓党风廉政建设,加强内部监督的一项重要举措,能有效化解资金使用风险,确保资金使用合理合规,促进人社事业高质量发展。
皖公网安备:34172302000006